疑答嘉宾
冯叔Ruler
Q
1、我从中国发货是不是就不用交VAT?
A
答:不用交,欧盟以外的国家发货都不需要缴税的。
Q
问:但是客户会要求交吧?
A
答:自发货缴税是有一定的额度的,比如你的发货额度不超过22,就不需要交税。如果超过22,税金费用就由买家承担。
Q
2、想听听关于德国的税率和信息
A
答:德国的税率对我们有用的只有一种,就是19%。它不像英国还有低税率。
Q
3、没怎幺懂您举的英国VAT的例子。
A
答:其实就是进口项和销售项相抵扣问题。就是进口增值税=(亚马逊头程费用+产品的关税+ 产品货值)x20%。
Q
4、如果不泛欧,在我的英国站被查之后,我的其他四个国家的站点会不会被查?
A
答:如果不泛欧是不会被查的。各个站点是独立的,如果出现被查情况,可能就是五个国家的各个站点的消息会互通,一个站点被查之后,其他的四个国家站点也会要求你提供VAT号。
Q
5、如果英国开了泛欧,是不是只要英国站合格交税就可以了?其他的四个站点就不用交税了?
A
答:其他四个站点可以不交。但是一旦被查到,你就要补交所有的税金
Q
6、我看到亚马逊上面有一种产品不知道是写着低税率还是国家补贴税率,有这种产品吗?
A
答:是的,亚马逊上会有一些低税率的产品,这种产品相对来说比较特殊。
Q
7、听说卖家自己可以通过英国税局官网去注册VAT号,这个是否可行?
A
答:是可以申请。但是有时候你会碰到不正规的税代,在给你申请VAT号的时候,地址会绑定成税局的地址,那就会比较麻烦。你的VAT号是合法的,但是你的代理人是不合法的。而且转代理的费用远远比你注册英国的VAT的费用高。
Q
8、当用自己的税号发一批货物去英国,税务局会收关税和进口增值税。然后我又缴纳了消费税,然后退税的话,我只能退进口增值税。也就是英国税务局收的费用是消费税-进口增值税+关税,对吗?这样下来,我感觉还不如找包税的渠道,然后直接给英国税务局20%增值税,请问这样可行吗?
A
答:这种肯定是不可行的。因为税局在查账的时候看的是你的进口额度和销售额度是否相对应,那幺你没有进口项,只有销售项,这就不合理了。
Q
9、在英国没有经营场所,如果是正规事务所申请的税号,地址那里就是事务所的地址吗,那如果我们有税号,也有正常缴税,但地址是税局的,那这个VAT税号就不合法,不能用吗?那是要重新申请吗?以前缴过的税要再缴一次吗?
A
答:如果说你不是通过正规渠道申请的税号,税号地址是税局,税号也还是能用的。只是一旦被查账,你的税代是没有能力,也没有资格去跟税局沟通的。这个就需要你重新通过正规的渠道去申请一个税号。在不被查号的前提下,你也可以用之前的税号,两者也没什幺区别。如果你没有C79文件,你就很容易引起税局的高度重视。如果你交的是正常增值税,你的进口增值税是可以抵扣的,其实就相当于你没有交进口增值税。
Q
10、我英国站是零申报正规报税,或者说我英国本身没有销售,但其他站点销售比较多,那会不会引起被查啊?
A
答:这种是不会被查的,但是英国站会查你的零申报。英国本身没有销售额,而其他站点有销售额,但发货地址是英国,那幺销售额度在远程销售额之内,是要在英国进行补税的。
Q
11、低税率的产品在中国退税有影响吗?
A
答:不会有影响。
Q
12、假如我有一个朋友在德国,有公司有VAT,我是不是可以跟他共用一个VAT?
A
答:你们没有办法共用一个VAT。除非你的VAT是用你朋友的公司在亚马逊上注册的,那幺这个VAT才能一起共。一个VAT只能对应一个公司的营业执照,也就只能对应一个公司,除非你们公司是一样的。
Q
13、关于泛欧,我们也是有加入的,我知道除了五国,亚马逊还在波兰和捷克有仓储,所以按有使用仓储就要有税号这点来看,我们理论上是要注册7国税号对吧?
A
答:以亚马逊的泛欧政策来看,调仓要是根据你在各国的销售比重进行的。他会把你英国仓库里的所有货物按照这一定的比重调配到各国的仓库,但是你捷克波兰都没有销售,它是无法调过去的。